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最高人民法院:财务造假典型案例(2024年6月26日发布)
发文标题: 最高人民法院发布财务造假典型案例 发文机关: 中华人民共和国最高人民法院 发布日期: 2024-06-26 原文链接: 最高人民法院 诚信是市场最宝贵的基石。党的二十大报告要求,弘扬诚信文化,健全诚信建设长效机制。财务造假行为破坏了整个市场规则和诚信体系建设,严重损害人民群众合法权益。最高人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为…
审计署:国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告(2024年6月25日发布)
发文标题: 国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告 发文机关: 中华人民共和国审计署 发布日期: 2024-06-25 原文链接: 审计署 国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告 ——2024年6月25日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议上 审计署审计长 侯凯 委员长、各位副委员长、秘书长…
中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)
发文标题: 关于就《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知 发文机关: 中国证券监督管理委员会 发布日期: 2024-06-07 原文链接: 证监会 第一条 【目的和依据】为了规范中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)及其派出机构的行政处罚裁量工作,统一执法尺度,保护公民、法人或者其他组织的合法权益,根据《中华人民共…
上交所:发行上市审核动态 2024年第3期(总第22期)
发文标题: 上交所发行上市审核动态 2024年第3期(总第22期) 发文机关: 上海证券交易所 发布日期: 2024-06-03 原文下载: 百度网盘 编者按 为持续加强上交所主板和科创板建设,便于市场参与主体及时了解发行上市审核监管工作动态,进一步提升发行人信息披露质量和中介机构执业质量,更好地做好发行上市申报工作,本所定期发布《上交所发行上市审…
深圳证监局:会计监管工作通讯 2024年第3期(总第59期)
发文标题: 深圳证监局会计监管工作通讯(2024年第3期,总第59期) 发文机关: 深圳证监局 发布日期: 2024-05-27 原文链接: 深圳证监局 【本期导读】 本期工作通讯聚焦注册会计师审计和资产评估行业廉洁从业文化建设,宣导中国特色金融文化、全面股票发行注册制下审计与评估机构廉洁从业监管要求和典型案例警示教育,旨在敦促在深圳执业会计师事务…
财政部:企业可持续披露准则——基本准则(征求意见稿)(财办会〔2024〕17号)
发文标题: 关于征求《企业可持续披露准则——基本准则(征求意见稿)》意见的函 发文机关: 财政部 发布日期: 2024-05-22 文号: 财办会〔2024〕17号 原文链接: 财政部 第一章 总则 第一条 为推动高质量发展,引导企业践行可持续发展理念,规范企业可持续发展信息(以下简称可持续信息)披露,保证可持续信息质量,制定本准则。 第二条 本准…
北京证监局:会计及评估监管工作通讯 2024年第2期(总第56期)
发文标题: 2024年第2期(总第56期)会计及评估监管工作通讯 发文机关: 北京证监局 发布日期: 2024-05-15 原文链接: 北京证监局 目录 【法规动态】 2024年第一季度发布的主要监管法规和要求 【监管动态】 证监会集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》等四项政策文件 全国人大代表、北京证监局局长贾…
北京证监局:上市公司监管工作通讯 2024年第2期(总第3期)
发文标题: 上市公司监管工作通讯(2024年第2期) 发文机关: 北京证监局 发布日期: 2024-04-15 原文链接: 北京证监局 【编者按】 近两年,证监会对13家上市公司利用“专网通信业务”进行财务造假的行为全面追责,对配合上市公司造假、“走账”的第三方,依法作出处罚或通报相关监管部门严肃追究责任。截止目前,华讯方舟、泽达易盛、新海宜已重大…
北京证监局:上市公司监管工作通讯 2024年第1期(总第2期)
发文标题: 上市公司监管工作通讯(2024年第1期) 发文机关: 北京证监局 发布日期: 2024-04-11 原文链接: 北京证监局 【编者按】 2023年发布实施的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《办法》)是上市公司独立董事制度22年来的首次重大改革。它进一步明晰了独立董事的角色定位和职责范围,并优化加强了独立董事的履职方式和履职保障,对…
江苏证监局:会计监管通讯 2024年第1期(总第21期)——关于内部控制审计的风险提示
发文标题: 关于内部控制审计的风险提示 发文机关: 江苏证监局 发布日期: 2024-04-02 原文链接: 江苏证监局 近期,证监会、财政部联合印发《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30 号),对内部控制体系的建设、评价及审计工作提出了要求。江苏证监局结合监管实践,梳理了资本市场内部控制审计…